老师,你好,单位原会计有18年12月计提企业 所得税,37万多,实际 在19年汇算清缴后实际缴税31万,请问,应该怎么做分录给冲平?
上官
于2019-05-30 13:45 发布 665次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-30 13:48
你好,有退回多交的6万多的企业所得税?
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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28

一、计提分录是:
1、借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交企业所得税
2、借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
二、缴税的分录是:
借:应交税费——应交企业所得税
贷:银行存款
2020-06-18 14:42:31

您好
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-企业所得税
2021-10-14 13:27:08

借以前年度损益调整贷应交税费-所得税
借利润分配贷以前年度损益调整
2019-01-09 18:15:31

你好,借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税
2020-06-29 16:20:37
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上官 追问
2019-05-30 13:50
邹老师 解答
2019-05-30 13:51