送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-05-30 10:15

你好,借,应付账款 贷管理费用-保险费,现在没有待摊费用科目,

何生利 追问

2019-05-30 10:18

你是不不懂

何生利 追问

2019-05-30 10:18

我的银行存款如何处理

小洪老师 解答

2019-05-30 10:21

你好,支付时,借:应付帐款(应付利息)贷:银行存款

何生利 追问

2019-05-30 10:23

应付账款两个都在借方一直挂着?

小洪老师 解答

2019-05-30 10:25

你好,从预提到支付的会计处理是这样的;而对于预提费用可作“应付帐款”处理,即:预提时,借:管理费用(财务费用)贷:应付帐款(应付利息),支付时,借:应付帐款(应付利息)贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,借,应付账款 贷管理费用-保险费,现在没有待摊费用科目,
2019-05-30 10:15:00
你好 买的是什么保险?
2019-07-10 06:45:58
您好,交费取得发票时,借:长期待摊费用-保险费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。分摊时,借:管理费用-长期待摊费用摊销等科目,贷:长期待摊费用-保险费。
2017-05-30 17:39:27
福利费 借费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2019-05-30 23:57:09
借 现金、银行存款 贷 其他应收款
2018-05-04 11:10:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...