给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

您好老师,我咨询下房地产行业出纳跟一般企业出纳账务处理应该一致吧?所涉及到的会计科目有什么不同吗
答: 你好,房地产行业出纳跟一般企业出纳账务处理基本一致,主要是做现金日记账和银行存款日记账
棚户区改造会计科目及账务处理
答: 借:银行存款 贷:专项应付款 在棚户区改造使用钱时冲减专项应付款 本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款. 因此,如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 用于购置固定资产 借:固定资产 贷:应付账款或银行存款 同时 借:专项应付款 贷:资本公积
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我们单位收到市科委拨款500万元,要求专款专用,那么我应该怎样设置会计科目进行账务处理来体现这笔钱是专款专用的呢,每年年底市科委会专门进行审计和验收工作,我应该如何处理才是合理的呢
答: 你好,设置专项应付款来核算

