送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-05-29 15:51

分录就是正常的确认收入结转成本的分录
借:应收账款等   
      贷:主营业务收入
            应交税费--应交增值税
借:主营业务成本
         贷:库存商品
借:应交税费--应交增值税
          贷:营业外收入

smile 追问

2019-05-29 16:08

公司有在税务局那边代开了几张增值税普通发票。税率显示为*   那么在填写增值税申报表的时候,这个金额应该填在哪里?做分录时,应该就没有税额这一说吧?

张艳老师 解答

2019-05-29 16:27

如果是需要交纳增值税的情况,就将税金代开的普票金额填写到第一行,要自行计算出税额。
如果是免征的情况,要和其他销售额合并填写到”其中:小微企业免税销售额“项目中。

smile 追问

2019-05-29 16:29

那这样算出来的税额跟发票上的不一样,代开的部分因为税率显示*,所以没有税额,申报表中会自动算出税额

张艳老师 解答

2019-05-29 16:36

申报表会自动带出税额来的。

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相关问题讨论
分录就是正常的确认收入结转成本的分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
2019-05-29 15:51:22
您好,减免的增值税期末借应交税费贷营业外收入
2020-07-03 08:51:55
你好!借应交税费贷营业外收入
2020-04-25 18:01:55
你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2021-01-19 19:09:41
你好!计提的税金转入营业外收入
2020-04-25 17:58:59
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