老师请问一下,银行存款200万,应收账款150万,应付账款50万,库存材料80万,现在股东要分红怎么分,所有的费用成本都已结清了
天天向上
于2019-05-29 15:29 发布 836次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-29 15:36
你好 按你们的分红协议 有利润的情况下可以分红
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你好 按你们的分红协议 有利润的情况下可以分红
2019-05-29 15:36:23

二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做,
借应付账款
贷其他应收款。
2022-04-01 08:58:58

收到发票才是 借;原材料 贷;应付账款
2016-03-22 19:39:52

你好,根据你的描述,在还没有收到发票前,先放到应收账款,等到拿到发票,再确认应付账款减少是不可行的。
因为这两个是不同的科目,建议统一在应收账款里面核算的
2020-12-06 19:01:41

是银行账记错了吗?如果是的,就可以反冲
2019-12-14 16:43:14
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