老师,请问:上个月预提费用-水费C元,这个月收到专票金额A元,税额B元,那么做账是 借 :预提费用-水费 C元 贷:银行存款 C元 吗?那进项税额怎么做进去?
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于2019-05-29 10:45 发布 777次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-29 10:47
借 :预提费用-水费 C-B元 借:应交税费-应交增值税-进项 B 贷:银行存款 C
若多计提了,再冲减水费
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借 :预提费用-水费 C-B元 借:应交税费-应交增值税-进项 B 贷:银行存款 C
若多计提了,再冲减水费
2019-05-29 10:47:46

你好,因为你做费用时已经做了进项税了,付款就不涉及进项税率,否则要重复的
2019-04-22 10:04:07

你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09

借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-11-28 15:34:53

你好,如果付款了,本月发票认证,是借管理费用,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款
2019-06-01 14:20:28
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