2018年12月2日,签发中国工商银行支付一张,预付明年上半年公司各科室报刊订阅费4338元,收到愚园路邮电支局开出增值税专用票一张
缘
于2019-05-29 09:53 发布 1324次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

借:预付账款
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2019-05-29 09:55:45

同学,你好
嗯嗯,可以的
2021-01-11 08:18:30

你好,收到发票的话,直接计入费用借:管理费用-办公费贷:银行存款
2017-06-14 13:30:25

借:销售费用 10000
预付账款 12000
应交税费——应交增值税(进项税额)1800
贷:银行存款
2019-11-12 10:43:03

你好
1、8日,签发现金支票2000元,提取现金。
借:库存现金,贷:银行存款
2、12日签发转账支票15000元,支付上月公司所欠电费。
借:其他应付款,贷:银行存款
3、13日销售商品一批,开出增值税专用发票,注明所售商品货款20000元,税款2600元。收到银行本票一张。
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
4、17日向A公司采购丙材料,填制银行汇票申请书一份,金额25000元,银行受理后,收到张银行汇票。
借:其他货币资金,贷:银行存款
5、22日向A公司采购丙材料,收到增值税专用发票,发票上注明材料货款25000元,税款3250元。以面额为25000的银行汇票支付,余款以电汇方式结清。
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他货币资金,银行存款
2022-10-12 21:08:26
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