我公司去年申请了高新技术企业,去年预交所得税多交了税款,汇算清缴应退税400多万元,我如何进行账务处理呢?我公司是上市公司。
Justin
于2019-05-28 11:42 发布 2005次浏览
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陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你如果这部分退税是正常的预交退那么直接冲所得税费用。
但是是由于申请了高企的退税,是计入营业外收入或其他收益。
2019-05-28 12:47:59

你好同学
汇算时多一个高新技术企业的表同学。
2020-04-23 13:20:37

你好,有,学堂里搜索马婷老师的课就好
2020-04-21 21:45:12

需要填写研发费用明细表进行研发支出的加计扣除。
2020-04-20 22:47:11

你好,这个是指国家高新技术企业
2020-03-24 16:23:17
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