老师我们是外贸出口企业,报关单上金额和客户实际付款金额不符,这个差额怎么做账,有的时候客户多付一下款,有时少付款。不管多付少付,以后都不会再付的。账怎么处理
荷花
于2019-05-28 11:15 发布 6124次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-05-28 14:03
您好,您最好核实一下为什么多付或少付,你们一直有往来的话,您可以不一定要和报关单完全对应,每次收款就借银行存款贷应收账款,确认收入就借应收账款贷主营业务收入,只要双方的往来核对一致就好,最好还是问下形成差异的原因。
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您好,您最好核实一下为什么多付或少付,你们一直有往来的话,您可以不一定要和报关单完全对应,每次收款就借银行存款贷应收账款,确认收入就借应收账款贷主营业务收入,只要双方的往来核对一致就好,最好还是问下形成差异的原因。
2019-05-28 14:03:24

麻烦老师回答一下,急
2018-06-12 19:57:33

你好,您好,记入营业外收支
2022-03-09 15:41:54

你好
1,往年的应付账款付出去,票回来的时候,借:库存商品等科目,贷:应付账款
2,应收账款,账实不符的原因是?
2022-02-23 11:27:27

你好 少收的钱记营业收支出科目
2020-05-29 16:45:45
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