我4月份的时候预提了一万电费,当时借:制造费用 ―电费10000贷:其他应付款:10000.月末,结转了成本,借:库存商品:35000贷:原材料:20000,生产成本―直接人工5000.制造费用10000.销售后,借:主营业务成本:35000,库存商品:35000,我现在收到发票了金额9000,税费1170.我该怎么调节成本,利润啊

冲冲冲呀
于2019-05-28 10:05 发布 2061次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-28 11:23
相当 于多提了1000的制造费用。
借:其他应付款 1000
贷:营业成本 1000
借:应交税费-进 170
贷:其他应付款 170
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你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12
小企业还是企业会计准则
2023-02-15 13:49:14
你好,把暂估的分录红冲,然后 根据发票做相应的分录
2021-08-19 19:21:19
你好,直接调整就可以
借,其他应付款一A
贷,其他应付款一B
2020-07-10 11:00:05
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-07 15:11:21
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