送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-28 08:21

你好,借;应付账款,贷;原材料,应交税费(进项税额)

万春丽 追问

2019-05-28 08:22

之前的会计做的是借,应付账款,贷,负生产成本材料成本,请问这样记账对吗?

邹刚得老师 解答

2019-05-28 08:23

你好,是不对的,应当做购进相反分录才是的

万春丽 追问

2019-05-28 08:25

好的谢谢老师,那这样是不是要有原材料出库单,就是原材料账套要办理出库记录?

邹刚得老师 解答

2019-05-28 08:25

你好,是办理原材料退回手续

万春丽 追问

2019-05-28 08:26

好的谢谢

邹刚得老师 解答

2019-05-28 08:27

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

万春丽 追问

2019-05-28 08:28

好的

邹刚得老师 解答

2019-05-28 08:29

祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
你好,借;应付账款,贷;原材料,应交税费(进项税额)
2019-05-28 08:21:00
你好,开了红字发票后,借预付账款贷原材料,收到退款后,借银行存款,贷预付账款
2021-09-12 17:53:12
你好,少付的400元进入到营业外收入。
2021-10-25 06:43:43
你好 是的 这样做分录是正确的
2019-12-06 13:51:47
处理是对的。这个税额要看对方是不是给你开负数发票,不开就不处理
2019-06-27 15:13:11
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