老师,我们是社会团体。支付给社保局的时候发生了0.01差异请问老师记到哪里。因为四舍五入问题单位算的是1668实际支付1667.99

二宝靓妈
于2019-05-27 16:09 发布 817次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-27 16:31
你好 差额计入营业外收支就可以
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就按4.8做,税收也这样写
2022-05-16 16:57:19
借:应付职工薪酬 257
贷:银行存款 236.8
其他应付款-社保费 20.2
2022-02-28 19:56:31
你好,是的,实际缴纳的就是2.9。
2023-05-18 15:57:41
你好是1-12个月的累计金额
2022-03-09 02:13:27
你好 对 再退给员工就行 这样处理 借其他应付款,贷应付工资,发时,借应付工资,贷银行
2022-11-01 12:48:19
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