送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-09-06 20:41

感谢老师,只备份总账?我看了 没有看到呢?

罗老师 解答

2015-09-06 16:59

把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 
结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 
这样挺麻烦的。 
可以直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。 
固定资产模块不去动

罗老师 解答

2015-09-07 11:12

备份的时候选择。

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
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