老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开 问
按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。 答
老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66 问
1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X 答
老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入 问
同学你好,能把题目贴上来么? 答
你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买 问
你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工 答
甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自 问
因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算 答

个税申报之前的累计收入都是一样的但本期收入有几个人有差异,可以手动调整本期的收入吗
答: 您好 可以手动调整本期的收入
你好!我是一个小单位的会计,之前那个会计申报个税累计收入是2000元,我是新手,今年才学着申报个税,前5至8月份,我报的本期收入都是09月和10月我本期收入各报了2500,累计收入是5000元,这样申报可以吗
答: 你好,你本期每月支付工资是多少
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好!我财务报表本年收入的累计数和增值税申报表上的累计数不一样,差额是之前会计没有做价税分离的税金。请问这个要怎么处理?所得税申报表上本年收入的累计数和我账面的累计数也对不上,这个是可以到年底汇算的时候一次调整吗?
答: 你好!是财务报表错了还是申报表错了。
老师请问下 上期有个人个税漏报了 这期申报个税的时候 累计收入是本期收入 附加扣除是 累计7个月的 累计收入额 如何变成 累计7个月的?
老师:个税前几个月申报的金额按5000免缴纳个税申报的,实际是6000元每月,可以本月申报时一次补上10个月的差额吗?直接把差额都填入本期收入做15000申报可以吗?
请问一下品鉴酒视同销售收入了,会计记账入费用了,报税申报记入无票收入的申报表了,这样账本上的收入和税务上的申报有差异,财务报表也有出入,这样符合要求吗?汇算清缴的时候应该怎样调整整年的收入差异呢?
老师你好,我报的一月个税,本期收入是3500,个税综合申报的税款计算里显示的“累计收入”是不是有问题?不应该是本期收入吗?
个税申报时,新加了一个员工,本期收入2000,但是税款计算后本期累计收入变成7000,是他在其他地方有收入吗?这样就产生了个税,该怎么办?

