老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
老师,33500元是不含税金额,对方来我这开发票,我收他四个税点,发票上显示3个点,我应该给他开多少钱发票?如果都提现在发票上
答: 你应该给他开多少钱发票=33500*1.04
老师 合同签的是不含税金额100万,开发票是开101万,但是这1万块的税费我们公司自己承担,该怎么做账呢?
答: 你好 这个税费计入你们的成本去的 你们实际是什么业务
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,我们单位租赁的库房,签订合同付款是不含税金额,怎么入账?我们要去开发票,怎么开,如何交税
答: 您好,建议按实际付款入账,要去开具发票,可以让对方配合,拿合同到税务局代开,缴纳税款,或者让对方单位开具,再支付税款。
老师好 比如我从对方采购一批管材 别人给我开了管材不含税金额是2000元 运费是200元 那开发票的话怎么开呢 是吧运费200元分摊到成本里去呢 还是说开发票时候运费单独列支在发票上可以呢
你好,开发票的时候不含税金额少了一分钱,含税金额多了一分钱,如果说把不含税金额调对了,含税金额又多了二分钱,这个需要怎么调
小云老师 解答
2019-05-27 12:07