老师,我在财务软件里做账的时候,出纳拿来的销项发票有正数,也有红字负数发票,我录发票销售收入要把开具的红字发票也录进去吗?比如有一票正数10万,然后一票红字负数10万,又一张正数10万,这三份都是同一家,我要怎么录

会成
于2019-05-27 10:47 发布 866次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-27 10:55
按正确的蓝字正数发票做分录,三份发票均附后面即可
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按正确的蓝字正数发票做分录,三份发票均附后面即可
2019-05-27 10:55:36
你好,负数发票开具的时间是几月份。
2022-07-06 13:59:33
你好,你是销售方的话是这么做的。
2022-06-06 13:56:49
可以的,可以这么做的。
2022-03-31 11:05:35
是的,这样分录是不正确的。因为红冲应收帐款后,就无法再抵减应交增值税了,所以在分录时,要单列一张负数发票来抵减应交增值税。另外,冲回成本的做法也不对,要先抵减应付账款,然后再做内部的成本调整,才可以。
2023-03-19 12:52:32
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