- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,其他应收确定收不回来,分录,借:信用减值损失 贷:坏账准备
借:坏账准备 贷:其他应收款
2019-12-19 08:44:03
您好,直接,借;营业外支出,负数0.02,贷:其他应收款,负数0.02。
2017-10-11 16:48:39
你好,可以的,这样做会平的,缴交时,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保,贷银行存款
2021-07-03 17:59:18
你好,应当先计提减值损失,然后确认为坏账,而不是计入营业外支出的
2019-05-26 15:51:53
你好,同学,你把那个题目发给我看一下。
2021-04-07 14:57:00
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