送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-25 16:09

您好
借 应付职工薪酬 688
贷 库存现金688

AA会计学堂-希老师 追问

2019-05-25 16:12

老师还有一题  结转上个月的应付职工工资费用688元 怎么做会计分录

bamboo老师 解答

2019-05-25 16:14

借:管理费用 688
贷:应付职工薪酬 688

上传图片  
相关问题讨论
您好 借 应付职工薪酬 688 贷 库存现金688
2019-05-25 16:09:38
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
2019-05-25 15:55:27
您好,和工资一样做,借应付职工薪酬--工资奖金贷银行存款应交税费--应交个人所得税
2020-02-15 12:25:12
借 预付账款贷银行存款
2019-12-26 09:33:18
可以计入管理费用-参展费
2019-12-11 16:54:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...