送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-05-25 11:26

你好,是滴,是的嗯,计提还是要计提的呢

希希 追问

2019-05-25 11:27

放到应付职工薪酬里面,待支付的时候就(借:应付职工薪酬   营业外支出-滞纳金   贷:银行存款)是么?

希希 追问

2019-05-25 11:28

计提(借:管理费用-社保   其他应收款-个人社保   贷:应付职工薪酬)
是这样吗?

王晶老师 解答

2019-05-25 15:32

滞纳金不是的呢,滞纳金直接计入营业外支出,贷银行存款,计提是这样的呢

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相关问题讨论
你好,当月计提当月应交的社保。 是根据应交的金额计提,而不是按实际银行扣款情况计提 
2021-12-23 16:14:29
你好,同学是需要具体的借管理费用,社保费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款收保费。
2021-04-19 17:55:03
你好,可以的,先做计提,然后在做支付的分录
2020-06-17 20:44:03
你好, 借:应付职工薪酬 贷:管理费用…社保费
2020-04-17 00:17:23
这个没多大事情你要是当月没计提,次月做分录就补计提上面,反正要计提
2019-01-11 13:09:00
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