老师,我们上个月计提工资时多计提了843元,上月分录是,借,管理费用20350,贷,应付职工薪酬20350,那这个月调整上个月的计提凭证,怎么调呢?这样可以吗?借,管理费用-843,贷,应付职工薪酬-843
Zoey
于2019-05-24 11:13 发布 763次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-24 11:14
您好
这样账务处理正确的
相关问题讨论

您好
这样账务处理正确的
2019-05-24 11:14:53

计提数据与实际发放的数据没有一点差异吗?
2017-06-26 16:26:19

你好!如果是财务软件用第一种
2018-09-11 15:51:12

你好,计提时,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款 这样就好
2019-06-24 12:23:03

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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Zoey 追问
2019-05-24 11:25
bamboo老师 解答
2019-05-24 11:28