老师好,员工报销200的服务器租赁费,发票确实209的专票,这种情况怎么入账做分录?
芬达002
于2019-05-24 10:16 发布 823次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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这个只能报销200元的租赁费,至于专用发票只能抵扣200元的进项税,对于9元金额中的进项税作进项税转出处理。最后只做了200元的租赁费
2019-05-24 10:18:00

你好,按照实际报销的金额做账
2019-03-04 17:10:09

借:待摊费用--租赁费 贷:应付账款
每月摊销时
借:制造费用--租赁费 贷:待摊费用--租赁
2018-07-05 10:42:06

这个没有办法抵扣,全额抵扣后,对于70元的进项税需要做进项税转出,除非是付款按发票的金额处理,但如果不是按发票的金额付款,就只能少抵扣70元的进项税处理
2018-08-30 15:51:07

您好
借:银行存款等
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-11-21 14:30:38
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