送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-05-23 20:45

你好。跟销售商品相关的代垫款项计入 借应收账款。收回时 贷应收账款。不跟销售商品相关的代垫款计入其他应收款。

言岩老师 解答

2019-05-24 19:16

你好。需要先看这个1万元是什么。是全部货款就跟这个垫付款没有关系

言岩老师 解答

2019-05-24 19:17

收到垫付款才做借:银行存款 贷:应收账款。这个垫付款是不需要开票的。

鹿山岁 追问

2019-05-23 20:48

老师 那么问题来了 这笔款是发生的销售商品有关。第一:上个月我公司垫款1300,我借 应收账款 贷 银行存款  没错,然后月初的时候公司开票一万,催款对方打款,今日收到款,我做科目: 借 银行存款一万 贷应收账款一万 可是 我的应收账款 我上个月才垫1300 那么我应该怎么做才正确呢

鹿山岁 追问

2019-05-24 19:18

是全部货款 那么这个垫款 我应该如何冲掉呢

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您好 这样账务处理正确
2019-05-27 14:29:28
您好 这样账务处理正确的
2019-06-03 15:05:34
你好。跟销售商品相关的代垫款项计入 借应收账款。收回时 贷应收账款。不跟销售商品相关的代垫款计入其他应收款。
2019-05-23 20:45:03
你好,写红字分录原分录冲销
2020-02-24 16:14:10
您好,分录是正确的。
2018-07-10 12:08:19
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