老师我们收了别人6784.82元,你能帮我算一下增值税 问
同学,你好 增值税6784.82/1.01*0.01=67.18 附加税6%,67.18*6%=4.03 企业所得税,如果没有其他成本费用。6784.82/1.01-4.03=6713.61*5%=335.68 答
老师 个体户在抖音平台卖皮草 顾客要开发票 怎么 问
您好,直接用个体开就可以 答
营业账簿印花税是按照什么缴税 问
同学,你好 营业账簿印花税的计税依据是账簿记载的实收资本(股本)和资本公积合计金额。 答
老师好,企业开办期间的招待费 也是做管理费用吗?开 问
你好,计入管理费用业务招待费 答
中小型企业商务费用的比例是多少?该如何规范? 问
您好 招待费列支标准:年营业收入1500万元以下的,不超过营业收入净额的0.5%;年营业收入超过1500万元的,不超过该部分的0.3%。 商务费用:一般占收入10%-20%左右 答
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企业好多费用不开票,如果账面上利润是亏损的,由于费用没有开票,导致汇算清缴时要调增,利润可能就不是负数了,那在下一年报报企税时利润还是账面上的亏损的吗,还是按照汇算清缴的时候调增导致利润变成盈利的
汇算清缴时上年还有40万工资没发,1.能不纳税调整吗?2.汇算清缴是直接按汇缴后利润总额40万调增吗?那不是要交10万企业所得税(非小微企业)?3.还是按汇缴前利润调增?老师麻烦1.2.3都回答
前三个季度都是亏损,第四季度盈利了,利润表中本年累计数也是亏损,这就意味着全年也是盈利的,交的企业所得税几乎不存在退税的问题,汇算清缴也没有调减的项目,都是调增的,是这样吧?





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