送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-23 15:28

你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2019-05-23 15:28:25
计入固定资产科目核算
2022-03-12 11:37:33
你好,可以计入管理费用——其他
2018-05-28 15:36:51
金额不大的借管理费用-福利费,进项贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存 借管理费用-福利费贷进项转出
2019-11-09 20:06:42
你好,需要把之前入账的冰柜调整到固定资产核算,然后按固定资产处置处理 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2021-07-21 16:54:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...