送心意

武老师

职称注册会计师

2019-05-23 15:41

你们是总包吗,同学

秋雨 追问

2019-05-23 15:44

我也不知道是不是总包,老总就对我说,我们把这个工程给他们做,他们给我们一点好

秋雨 追问

2019-05-23 15:46

武老师 解答

2019-05-23 16:11

那这样的话,应该是个内账

秋雨 追问

2019-05-23 16:16

这个怎么账务处理,要做记帐凭证

武老师 解答

2019-05-23 16:27

你作为其他业务收入核算,同学

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相关问题讨论
你们是总包吗,同学
2019-05-23 15:41:57
同学:您好。内外之分,外账就当自身实际的业务一样处理。 1.出包方一般付到公司公户。2.收到款,内外账是一致。做往来处理。借:银行存款 贷:应收账款-XX项目 3.外账:没有办法体现管理费,收总包款和收取挂靠发票,差额部分用现金平账。内账:扣税款记入管理管理-税费负数,管理费用做收入。 4.手续费,多的做收入。 5.多的部分,做收入。 6.公司挂靠和个人挂靠基本是一致业务处理一致。公司可以开具专票抵扣,个人只能代开普通发票。 外账:挂靠业务外账当成自己的业务,与其他无差。 内账,多扣部分,要做自身的收入来处理。
2022-02-23 09:22:36
计入其他应付款就是了哈
2022-09-02 16:16:45
您好,您需要跟施工方签署抵房协议,约定应付施工方的工程款用于抵扣施工方购买房屋的购房款,施工方再卖直接帮他做房屋更名即可。 借:应付账款-应付工程款 贷:预收账款-房款
2020-06-19 21:41:42
当做自己的工程作业做帐哦。。。。。。。
2016-09-26 20:10:15
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