公司有享受服务行业进项加计扣除10%的优惠政策,上个月税局说我们公司可以享受这个政策,让我去改申报表,我就去改了,现在不知道账务处理应该怎么做?
凯莉✨
于2019-05-23 12:17 发布 1241次浏览
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答疑郭老师
职称: 初级会计师
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抵扣借应交税费-未交增值税
贷应交税费-增值税加计扣除
银存
2019-05-23 12:19:25

你好,同学。
你现在事后了如何转,你是在事前就要让这可享受的企业开票处理的
2020-05-08 18:02:13

成立前三年减免增值税
2019-12-09 16:05:24

您好,您属于现代生活服务的,可以的
2019-05-19 20:11:08

你好 增值税加计抵减10%是以当期可抵扣的进项税额为基数计算 用于抵扣 所以会增加进项税额 进而减少应交增值税
2022-04-25 16:36:16
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