老师,我是小微企业,在企业所得税汇算清缴时有306元的业务招待费,这个怎么填呢?
aiqinhai
于2019-05-23 12:14 发布 4680次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-05-23 12:23
需要填写A105050表第15行,
第15行“(三)业务招待费支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额。第3列“调增金额”填报第1-2列金额。
账载金额那里填写306
税收金额是要填写306×60%和当期营业收入×5‰孰小的数字。
相关问题讨论

需要填写A105050表第15行,
第15行“(三)业务招待费支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额。第3列“调增金额”填报第1-2列金额。
账载金额那里填写306
税收金额是要填写306×60%和当期营业收入×5‰孰小的数字。
2019-05-23 12:23:29

您好
纳税调整项目明细表 扣除类 15栏
2024-05-25 16:45:29

你好,企业所得税汇算清缴,业务招待费调增需要填写纳税调整项目明细表的
2020-04-23 12:06:15

固定资产填写那个固定资产报表,业务招待费超过比例了吗
2019-04-29 16:01:11

是的,业务招待费只是填写有发票的金额
2024-05-14 07:07:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
aiqinhai 追问
2019-05-23 12:35
张艳老师 解答
2019-05-23 12:36
aiqinhai 追问
2019-05-23 12:37
张艳老师 解答
2019-05-23 12:41