公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

老师你好请问福利费是计入管理费用-福利费,还是管理费用-职工福利,哪种分录是正确的,谢谢
答: 你好,这两个子目字没有很大区别,子目其实是可以自己设置的
关于福利费的分录,以下哪种是正确的,第一种:借:管理费用-福利费 贷:现金第二种:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
答: 第2种分录,你可以去看下职工薪酬准则。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问入在福利费的 借管理费用-福利费 贷 库存现金借 应付职工薪酬-福利费 贷 管理费用福利费是否正确? 还是直接入在 管理费用-福利费就可以不需要应付职工薪酬-福利费了
答: 借,管理费用~福利费,贷,应付职工薪酬~福利费 借,应付职工薪酬~福利费,贷,现金
#提问#请问老师买的西服三件套做分录借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款,这样对吗?那计提时是管理费用-福利费还是管理费用-管理人员职工薪酬呢?谢谢
你好,请问中秋给员工福利费的会计分录是:借管理费用--福利费,贷银行存款就可以吗?还是需要做在工资表里和工资一起算:借:应付职工薪酬--福利费,贷银行存款,借管理费用,贷应付职工薪酬--福利费。谢谢
老师有个费用我入福利费是第一笔分录正确还是第二笔吗借:管理费用—福利费贷:库存现金还是说借:管理费用—福利费贷:应付职工薪酬—福利费借:应付职工薪酬—-福利费贷:库存现金




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sunny 追问
2019-05-23 11:24
徐阿富老师 解答
2019-05-23 11:24