去年,我们在一个培训公司购买了课程,对方给我们开了发票。对方开的发票,我们已经入账。我们现在要求退款,对方说要回原发票,然后做红冲开负数发票。这样操作对吗? 我们代理财务说把已入账的发票,要是退回去。税务查到,会罚我们款。我不知道该怎么办了?
A会计学堂- 郭老师????已认证
于2019-05-23 10:06 发布 1289次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-23 10:08
同学。你如果已经入账了你是不能退原发票的,是由你开具红字申请。
相关问题讨论
同学,你好
你去年没有做分录,但是申报表做了,对吗?
2023-12-18 11:48:14
我们公司购买的固定资产,去年已认证的专票已经冲红,对方给我们重新开具了蓝洗发票,同时也给我们发来了发票负数,正确的蓝字发票也送到手上了。作为购买方,账务处理方面应该首先把原来的正票和负票都录入系统,然后根据发票的内容和数量,进行冲红操作,把负票的数据录入到系统里,同时在账务处理中要把负数发票的金额和正数发票的金额相减,最终显示应付款或者实际付款的金额。
拓展知识:在账务处理中,可以把负数发票当做发生支出的一种情况,财务人员需要根据财务报表进行处理,以确保财务状况的准确性。
2023-03-01 16:37:33
你好; 那你们业务也取消了。 你开红字信息表 ;对方开红字发票给你即可; 是的
2022-07-12 09:16:52
你好,对的是的,只需要拿来做账就可以的。
2022-03-16 11:15:55
老师,负数发票是我们内部使用的,不属于对方的,一般情况下是不能给对方的。正数发票的第二,第三联应该要求对方寄回,以便我们能够准确地记录账目,分析完整的财务流水,并及时发现任何可能的财务问题。
拓展知识:发票是企业的重要凭证,是一般纳税人出具的财务凭证,作为财务报表的重要组成部分,可以证明企业所发生的经济活动,是企业管理者进行收支核算和财务分析的重要依据,也是税务机关检查和税务管理的重要依据。
2023-03-02 19:48:17
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