送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-05-23 10:08

同学。你如果已经入账了你是不能退原发票的,是由你开具红字申请。

A会计学堂- 郭老师????已认证 追问

2019-05-23 10:22

哦,我们是小规模,不是一般纳税人。

陈诗晗老师 解答

2019-05-23 10:25

不管你是什么人,都是一样的。入账的发票不能退回去。

A会计学堂- 郭老师????已认证 追问

2019-05-23 10:26

而且我们是购买方。对方发票我们已经入账。我们这边能开红字申请吗?

陈诗晗老师 解答

2019-05-23 10:28

是的,由你开具红字申请。然后对方开红字发票再 给你入账。

A会计学堂- 郭老师????已认证 追问

2019-05-23 10:47

您刚才告诉我的退款发票问题,不准确,是吗?

陈诗晗老师 解答

2019-05-23 10:59

不能这样处理。你入账了,你把原件给他,税局查到会罚款的。
只能是你开红字申请,凭红字申请入账。
有一个文件,具体 号我记不太清了,专门 说明了, 冲红的发票,如果已经入账是不能退回的

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相关问题讨论
同学,你好 你去年没有做分录,但是申报表做了,对吗?
2023-12-18 11:48:14
我们公司购买的固定资产,去年已认证的专票已经冲红,对方给我们重新开具了蓝洗发票,同时也给我们发来了发票负数,正确的蓝字发票也送到手上了。作为购买方,账务处理方面应该首先把原来的正票和负票都录入系统,然后根据发票的内容和数量,进行冲红操作,把负票的数据录入到系统里,同时在账务处理中要把负数发票的金额和正数发票的金额相减,最终显示应付款或者实际付款的金额。 拓展知识:在账务处理中,可以把负数发票当做发生支出的一种情况,财务人员需要根据财务报表进行处理,以确保财务状况的准确性。
2023-03-01 16:37:33
你好;   那你们业务也取消了。 你开红字信息表 ;对方开红字发票给你即可; 是的 
2022-07-12 09:16:52
你好,对的是的,只需要拿来做账就可以的。
2022-03-16 11:15:55
老师,负数发票是我们内部使用的,不属于对方的,一般情况下是不能给对方的。正数发票的第二,第三联应该要求对方寄回,以便我们能够准确地记录账目,分析完整的财务流水,并及时发现任何可能的财务问题。 拓展知识:发票是企业的重要凭证,是一般纳税人出具的财务凭证,作为财务报表的重要组成部分,可以证明企业所发生的经济活动,是企业管理者进行收支核算和财务分析的重要依据,也是税务机关检查和税务管理的重要依据。
2023-03-02 19:48:17
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