老师,您好,转过来的账挂了应收几十万,预收几万,其他应收几十万的账,应该是16年之前的旧账一直挂着,客户又没有提供明细账过来。现在一直挂着,怎么处理比较好呢
huan0617
于2019-05-23 09:56 发布 888次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-23 10:01
同学。这些款是什么原因转过来,以后是否收到,如果不行,你要该计坏账就提坏账。
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同学。这些款是什么原因转过来,以后是否收到,如果不行,你要该计坏账就提坏账。
2019-05-23 10:01:38

你好,报表里的数据重分类过了,其他应收款=其他应收款科目借方余额+其他应付款借方余额
2018-09-11 08:38:42

您好,重新建账,不都是估计的数字,比如应收,应付,其他应收,以及其他应付的明细账,不能随便编个数字的,是要根据欠条来建立数据的。至于哪个公司,哪个项目的多少余额,也是要根据与对方核对的数据来建立的。不能编数据的,没有根据的数据,宁可定为0,也不能随便编数据的,会计人员做的数据,一般都是有根有据的。否则,承担的责任太大了,有可能您承担不起的。
2017-12-12 23:40:29

你好,你在制表时应该把预收的客户也要做上去才行。
2016-11-14 19:50:12

你好,需要做本月合计,本年累计的
2019-02-27 09:26:21
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