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婷
于2019-05-23 09:18 发布 1408次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-23 09:18
你好,你单位是一般纳税人吗?有进项抵扣吗?
婷 追问
2019-05-23 09:19
我们是一般纳税人,有
邹老师 解答
2019-05-23 09:20
你好,那增值税应纳税额=销项税额—进项税额
2019-05-23 09:22
那我们的销项就是1000*13对吗?
你好,你这1000是含税还是不含税金额?
2019-05-23 09:23
进项税额就是供应商给的发票税额
含税的
2019-05-23 09:24
你好,进项就是进项发票上面的税额含税收入,那销项税额=1000/1.13*13%
2019-05-23 09:25
如果是我们的自产产品呢?只有成本,没有进项税额呢?
你好,自产的产品没有购进材料吗?
2019-05-23 09:27
有的,除了材料还有包装物,人工等
你好,那购进的材料,包装物进项是可以抵扣的
2019-05-23 09:33
同样用进项减销项吗?自产的材料和包装物有些能抵扣有些不能抵扣呢?比如一个产品成本500元材料,50元包装物,人工50元,只有材料有进行税额。
2019-05-23 09:34
你好,是销项减去进项计算应纳税额
2019-05-23 09:51
好的谢谢
2019-05-23 09:55
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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