老师,我们公司是小规模的的劳务派遣公司,开票有5的税率的差额票,有3的税率的发票,那增值税申报表怎么填写。
不老时光
于2019-05-22 17:05 发布 710次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,差额开票要填附表四扣除数。
2019-05-22 17:11:32

你这个已经超过了60万,就不能享受免税了。觉得申报表里面分别填写3%,这一档税率的就填写在3%,这样的销售额里面5%,计提填写在5%的销售额里面。然后就是你这个差额计税有一个附表,你要填一下。
2020-02-14 23:31:55

借:应收账款(银行存款)
贷:其他应付款——xx工资 保险
主营业务收入:
应交税费—应交增值税:
2.发放代收代付工资时:
借:其他应付款——xx工资 保险
贷:银行存款
3.缴纳税金:
借:银行存款
贷:应交税费——应交增值税
4.计提税金及附加
营改增后劳务派遣差额做账方法:
(1)确认收入时会计处理
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——未交增值税
(2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理
借:应交税费——未交增值税
主营业务成本
贷:银行存款
5%的税率
2018-04-13 18:00:35

征收率是5%。
2017-12-01 11:22:38

你好,同学。
是的,还是可以享受这个免税 的。
可以开差额发票处理的。
2020-04-02 21:17:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息