销售自己使用过的固定资产,做了无票收入。销项税率使用错误,导致申报的增值税比计提的增值税多一千多块钱,在下个月如何进行账务处理?
眼睛大的金针菇
于2019-05-22 12:43 发布 756次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好,既然是申报错误,那就可以去更正申报表
2019-05-22 12:46:01

增值税和所得税销售额不一致,为了一致就做收入
固定资产清理销售做
借银行
贷其他业务收入
应交税费
2024-01-13 10:16:06

老师是法人卖自己使用过的东西
2015-05-31 18:49:25

2009年以前购进的固定资产按3%征收率减按3%征收,2009年以后购进的固定资产17%,其他的销售业务17%税率
2015-12-04 14:37:43

你好,借银行存款,贷固定资产清理,应交税费一应交增值税
2020-01-18 07:11:20
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