关于委外加工的课程有吗 问
课程这块,请咨询下官网在线客服,能得到更有效信息。 答
老师好 这个月开的进项发票可以抵扣上个月的销售 问
不可以的,只能抵扣当月取得的 答
你好,老师,想问下今个月修改了去年一整年的个税工 问
你好,是为什么要调整呢? 答
老师,汇算不是5.31才截止吗,我们专管员让这周就给 问
您好,就是税务也有任务 也就是让你们赶紧申报了 答
老师,你好!税务预警2023年年度成本过高要求自查调 问
您好 请问单位成本入账的时候 是直接计入的主营业务成本科目吗 单位是销售货物还是提供劳务的单位 答
老师,报销福利费怎么写分录,是借,管理费用_职工薪酬。贷,应付职工薪酬~应交福利费吗,然后支付的时候,借,应付职工薪酬~应交福利费,贷,银行存款吗
答: 对的,分录是正确的
老师中午好,请问:职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 ;工资表中有通讯费及住房的补贴,也是通过借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款吗
答: 同学你好,是正确的;
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
现金支付福利费的分录:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金还是先要借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 ,借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
我公司未预提职工福利费,在发生职工福利费时,怎么做会计分录借,管理费用 贷;应付职工薪酬—福利费借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款对吗?
小仙女 追问
2019-05-22 18:04
郭老师 解答
2019-05-22 18:23