老师,请问本月(5月)拿到了认证了的抵扣联,其中抵扣联有3月和4月的,而我手中的进项发票联也是有3月和4月的。其中发票联和抵扣联部分是一样的,有一部分是不一样的,3月和4月的都是这样,一样的是不是代表已经认证?而没有抵扣联的发票联是不是就是没有认证?那我要怎么做会计分录呢?3月和4月做的分录对于同等性质的发票有区别吗?

热心的柚子
于2019-05-22 09:04 发布 835次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-22 09:19
同学。原则上发票的抵扣联和发票联是一致的。发票联是入账的依据,抵扣联是认证的依据。
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2019-05-22 09:19:20
你好,你做费用或者存货的分录,
2018-12-05 17:39:09
借库存商品应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
2022-03-31 16:01:10
你好 没有开设备发票 具体业务是什么 。 你工资正常做计提 借管理费用-工资 制造费用-工资等贷应付职工薪酬-工资
2020-08-21 10:50:11
你好,同学。
你这开票是按 18元开具处理的。
18确认为收入,5元作为相关费用处理的
2020-06-05 10:59:10
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