送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-05-21 16:10

您好,贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)

renacui 追问

2019-05-21 16:13

老师,放应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)这个科目,可是我们没法认证啊,不是只有可以认证的进项税才放待抵扣中?没明白呢?谢谢!

小黎老师 解答

2019-05-21 16:14

您好,是之前预缴多了是吧?那贷方就是之前预缴的分录

renacui 追问

2019-05-21 16:17

老师,也不是预缴多了,是之前会计公司做帐他们做错了。税务局系统的留底税跟我们帐上对不上,核对后找出来的。如果放预缴贷方,那月末怎么结转呢?

小黎老师 解答

2019-05-21 16:18

您好,那要先看怎么调整的科目,这个3万多是哪个科目多的,就贷哪个科目

renacui 追问

2019-05-21 16:20

就是留底的税多了,实在不知道放哪个科目才好了。

小黎老师 解答

2019-05-21 16:24

您好,留底是税是在账上挂哪个科目

renacui 追问

2019-05-21 16:25

我们直接放借:应交税费-未缴增值税这个科目,借方表示我们公司有留底的。贷方实在想不出放哪,因为放哪月末都得结转出来

小黎老师 解答

2019-05-21 16:27

您好,我是说你发现账上多的3万多之前是计入哪里的 就算做错帐了,那就要调整成对的

renacui 追问

2019-05-21 16:36

之前应该是记:借:应交税费-预缴增值税   贷:银行存款  月末转至:借:应交增值税-未交增值税  贷:应交税费-预缴增值税;但是之前没记这笔。现在我们要从帐上愣调出3万多的留底,您帮忙看看,谢谢

小黎老师 解答

2019-05-21 16:39

您好,是说之前预缴的分录也没做?那银行帐也不应该平呀?有点没明白你们的账务。如果是这样 你就把之前的预缴税款的科目补记录一下

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相关问题讨论
你好,是的,是这样处理的
2018-01-12 15:00:32
交税 借;应交税费-预交增值税                   贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款
2025-06-09 16:09:18
你好,未交增值税期末有余额是不需要结转的
2018-05-21 07:46:13
您好!操作是可以这样。但是预交的时候,是计入应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款。
2020-12-14 16:30:56
您好,因为这个预缴的增值税,月末再申报增值税时,视同交了当月应交的增值税了,所以要转入未交增值税明细科目的。
2019-05-12 15:52:53
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