老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块 问
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师您好,公司一直在做零申报,现在遇到“尊敬的纳税人您好,您本期汇缴填报的数据除第21行”减:弥补以前年度亏损(填写A106000))“第32行次”减:本年度累计实际已缴纳的所得税额(不含地方减免)“第33行”九、本年应补(退)所得税(31-32)外,其他行次数据全部为零,请您再次确认填报的数据是否准备!这种情况,怎么解决呢?谢谢
答: 这个是风险提示,你确认一下是否有误,如果没有问题的话就不需要处理
年报中本年应补退所得税额是负数怎么调整为0?需要把以前年度亏损都用上嘛
答: 你好,你需要在纳税调整项目明细表做纳税调增处理,使得调整之后的应补退税额刚好为0
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
弥补以前年度亏损以后,应纳税所得额是0,然后符合小微企业还减免了,但是现在这个表没法保存了
答: 你好,应纳税所得额是0,那减免所得税应当是0,而不是6696.71啊









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花儿朵儿 追问
2019-05-21 16:15
邹老师 解答
2019-05-21 16:19