送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-21 14:51

你好,是其他业务收入贷方需要调整到其他应付款贷方?

天天向上 追问

2019-05-21 14:53

去年的分录是
借: 银行存款 
贷:其他应付款
可实际 他是一笔收入

天天向上 追问

2019-05-21 14:55

借:银行存款  贷 :主营业务收入  应交税费 应交增值税 (销项)
但是今年年结后才发现 去年做错了  要怎么改

邹老师 解答

2019-05-21 15:04

你好,你可以做这个调整分录
借;其他应付款,贷 :以前年度损益调整——主营业务收入 ,应交税费 应交增值税 (销项)

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相关问题讨论
您好同学 总经理大钱进公户是不能确认收入的,确认收入要有经济销售业务的才行。不过不还了,可以当做入资计入实收资本处理
2022-03-22 18:41:11
那你现在就调整就行了,你现在就是J以前年度损益调整贷其他应付款。
2022-03-14 10:59:04
你好 单纯看这个分录 不好说 要的实际业务
2020-05-25 13:08:09
也是其他应付款-代缴社保
2020-04-27 08:56:47
您好 这样账务处理可以的
2019-11-30 12:32:10
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