实务:在合并报表抵消分录里,在什么情况下会用到资 问
同学,你好 涉及固定资产、无形资产的时候,会资产处置损益。 若涉及存货、应收账款等,通常使用“营业收入”营业成本 答
@郭老师,追问次数用完,这样会不会来不及到时候,啥准 问
只要不耽误出口报关就可以的。 答
@郭老师,追问次数用完,怎么试,都说没有了,我不知道账 问
用法人的信息注册不是 不是让你登录 答
工厂制造企业,工人是计件的,核算成本时按这个计件 问
你好 生产成本里面继续挂着的 答
老师,我7月份收到一个专票,已入账,并且已抵扣,8月份 问
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答

财务软件换了,5月换的软件,怎么录入期初啊,余额表就录入4月的吗,还是从开始到4月的余额
答: 录入期初,余额表就录入4月的
老师请问从4开始换了财务软件,,期初重新录入的,资产负债表的年初余额是1-3年还是??
答: 你问的是期初建账,那个期初数据么,4月开始建账那这个期初是之前3月科目余额表上面期末数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
更换新的财务软件1,旧软件期末余额表主营业务收入/成本都是有发生额,没有余额,填财务初始余额只填0吗?更换新软件是不是只需要填余额表?从2018.1.1更换
答: 从2018.1.1开始的话,全部按余额表来填。 如果有外币核算的话,需要录入外币余额 如果有往来明细核算的话,往来明细的余额也要录入


小仙女 追问
2019-05-21 12:34
文文老师 解答
2019-05-21 12:55