送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-05-21 12:06

之前认证的,但是暂时没有抵扣的。举个例子,4月认证了,但是4月没申报抵扣。5月的时候申报抵扣。就写在这栏。

Queen 追问

2019-05-21 12:35

老师,我进项税合计是106508.86,但是申报表上为什么没显示呢?

答疑陈园老师 解答

2019-05-21 12:42

你把附表2保存,主表刷新一下。试试

Queen 追问

2019-05-21 12:48

还是没用啊,什么原因?

Queen 追问

2019-05-21 12:50

老师,其他一栏下面,本期认证相符专票代表什么?

答疑陈园老师 解答

2019-05-21 12:53

其他的一些发票,不是销售服务啊,机动车发票啊之类的。
这个情况你联系下当地税务局,是不是税务系统的问题。

Queen 追问

2019-05-21 13:12

老师,我们公司一年都没有销项税,只有四月份有,我们去年8月份的进项税发票(已经认证)还可以抵扣吗?

答疑陈园老师 解答

2019-05-21 13:15

当时是做的留抵还是做的已认证未抵扣呢??我看你的主表上有留抵金额。

Queen 追问

2019-05-21 13:20

我们公司2018年3月份成立,给代理记账公司做的,一直是零申报,直到3月底开过发票,那个我4月份,是我用电脑自动填表报税的……我也不知道那个留底是什么……

答疑陈园老师 解答

2019-05-21 13:31

留抵就是之前当期认证当期抵扣的部分,申报时填在附表二的第二栏的金额。
你可以问问你的代账公司,之前增值税进项税怎么处理的

上传图片  
相关问题讨论
之前认证的,但是暂时没有抵扣的。举个例子,4月认证了,但是4月没申报抵扣。5月的时候申报抵扣。就写在这栏。
2019-05-21 12:06:38
您好!举个列子:一个是6月认证,然后7月申报6月的税的时候抵扣。一个是5月认证,7月申报6月的时候抵扣。
2016-07-01 11:29:04
你好!1.就是上一期你已经认证了的专票,但是你上一期、这一期都暂时还没抵扣的,就是上期留抵。 2.这一期你认证了的专票,但是你这一期还没抵扣的,就是本期留抵。 3.是期初+本期-允许抵扣
2019-06-13 10:15:35
一般企业都是本期认证相符且本期申报抵扣;一般纳税人辅导期需要等税局交叉比对后才能抵扣,认证通过但没有得到税局交叉比对结果,就填写在本期认证相符且本期未申报抵扣栏
2016-04-07 20:53:43
亲,正常填写第一栏即可,第二栏是给特殊情况的纳税人准备的。欢迎亲,听鱼跃老师讲的申报表课程,2015年7-8月直播课程回放---王敏。
2016-04-07 19:32:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...