老师,您好,公司的账是转过来的,之前做的都是筹建期间待摊费用,费用金额比较大,没有产生利润。现在我们报税的时候又报了利润是负数,客户买了社保,我想问一下之前那些待摊费用怎么处理呢
huan0617
于2019-05-21 11:16 发布 571次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-21 11:44
这前那些待摊你按正常的在每期摊进你的费用处理。
相关问题讨论

这前那些待摊你按正常的在每期摊进你的费用处理。
2019-05-21 11:44:19

你好,计入管理费用——开办费核算
2019-04-15 17:33:26

你好,同学。
你可以计长期待摊费用。
你如果放这科目 了,后面就申报就不用额外 处理了
2020-04-09 19:54:37

你好,学员
借管理费用开办费
贷银行存款
2022-12-06 21:59:03

要的
2015-06-26 10:10:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
huan0617 追问
2019-05-21 19:01
陈诗晗老师 解答
2019-05-21 21:08