#提问#老师,您好!公司有一辆车入账固定资产,先已报废转卖,发现这辆车实际价格是231500元,但账务入账的时候误打成了213500元,手动计提这辆车的这折旧是按实际价格计算的,现在这辆车要出卖给别人,但在处理账务时这辆车固定资产就出现了一个贷方余额18000元,请问我如何消掉18000元
半&壶&纱
于2019-05-21 10:56 发布 764次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-05-21 11:26
你好,出售的要转入固定资产清理
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你好,出售的要转入固定资产清理
2019-05-21 11:26:36

你好,收到抵债的车时,借:库存商品 营业外支出 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应收账款 销售时,借:银行存款 贷:主营业务收入或其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)结转车的成本,借:主营业务成本或其他业务成本 贷:库存商品
2019-10-26 14:55:42

那也需要做处置固定资产的,然后把新的入账
2019-10-09 13:37:35

你好 先补计提 然后在做变卖分录到固定资产清理科目去
2020-06-28 11:06:32

一、入账时
借:固定资产
贷:营业外收入
二、销售时做固定资产清理处理。
2018-08-24 18:03:30
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