送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-05-21 11:26

你好,出售的要转入固定资产清理

半&壶&纱 追问

2019-05-21 11:27

嗯嗯,但是有差额18000怎么弄?

小云老师 解答

2019-05-21 11:35

借:固定资产清理18000   累计折旧213500   贷:固定资产231500
借:资产处置损益  18000  贷:固定资产清理18000

半&壶&纱 追问

2019-05-21 13:42

谢谢您

小云老师 解答

2019-05-21 14:03

不客气,满意请五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好,出售的要转入固定资产清理
2019-05-21 11:26:36
你好,收到抵债的车时,借:库存商品 营业外支出 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应收账款 销售时,借:银行存款 贷:主营业务收入或其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)结转车的成本,借:主营业务成本或其他业务成本 贷:库存商品
2019-10-26 14:55:42
那也需要做处置固定资产的,然后把新的入账
2019-10-09 13:37:35
你好 先补计提 然后在做变卖分录到固定资产清理科目去
2020-06-28 11:06:32
一、入账时 借:固定资产 贷:营业外收入 二、销售时做固定资产清理处理。
2018-08-24 18:03:30
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