老师,您好,小规模纳税人1月(1季度)销售的只在1月开了 问
借银行存款贷主营业务收入266666.67,应交税费应交增值税13333.33, 借应交税费应交增值税 贷营业外收入13333.33。 答
老师,问一下,我们公司是一般纳税人,采购货物时是一 问
你这个就类似于暂估入库,后续开的发票就不放货物运输单据 答
老师,你好,我请公司帮忙多缴纳几千的公积金,我想控 问
这个就是确定好缴费工资就行,然后就是缴费工资分别乘以单位和个人的比例。 答
还是刚才那个资产负债表的问题,那如果二月份的话 问
你好,这个是上年12月的数据。 答
老师有电子税务局开票流程吗 问
您好, 是开全电发票吗 答
增值税加计递减,是按认证进项税额的10%,车票有扣除的吗,这个是按认证进项税+车票可扣除税费+认证进项税10%
答: 你符合加计抵扣政策是的,所有的进项都可以加计扣除
老师,进项税额加计10%扣除是按本月认证进项税额来计提扣除还是按所有取得的进项税来计提吗?
答: 你好!应该是按当月进项税金额计提,你们从政策开始就每个月计提了吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师进项税额认证抵扣情况这里的抵扣进项税额合计怎么填?是没次认证的进项发票不含税金额合计吗?我们有增值税加计递减。是不是再加上加计递减的金额才能行?
答: 进项税额合计填写你认证的合计税额。然后再加上一个加计扣除金额一句话
杨杨 追问
2019-05-20 17:08
答疑郭老师 解答
2019-05-20 17:09
杨杨 追问
2019-05-20 17:13
答疑郭老师 解答
2019-05-20 19:09
杨杨 追问
2019-05-20 19:20
答疑郭老师 解答
2019-05-20 19:59
杨杨 追问
2019-05-20 20:01
答疑郭老师 解答
2019-05-20 20:04