老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

付货款应付10000元!实际付了9840,贴息160元!怎样做分录啊
答: 你好,是什么情况会产生贴息160呢?
老师,我们付货款付了80000,但实际收到发票才50000.要怎么做分录呀
答: 按实际收到发票的金额50000冲减预付账款余额就是了。 举例 借:管理费用等 50000 贷:预付账款 50000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应收西湖公司货款8000,因西湖公司破产,实际收回货款3000元存入银行,其余款项无法收回怎么做分录
答: 你好 借:信用减值损失 5000,贷:坏账准备 5000 借:坏账准备 5000,贷:应收账款 5000 借:银行存款 3000 ,贷:应收账款 3000





粤公网安备 44030502000945号



2333333 追问
2019-05-20 17:39
邹老师 解答
2019-05-20 17:40