上月缴纳附加税时税务局系统错误多收了5w,还是计入附加税科目里面。这个月应缴纳3w的附加税,就用上月的5w抵扣了 那我凭证需要怎么做呢 还是说就不管呢 因为账上没扣钱
雷婷
于2019-05-20 14:12 发布 720次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-20 14:16
你好 上月多扣了5万 你是怎么做账的
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你好 上月多扣了5万 你是怎么做账的
2019-05-20 14:16:19

由于附加税是以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据,分别与增值税、消费税同时缴纳的,在会计处理上需要计算增值税时同时计提,免税时作为营业外收入。会计分录如下:
一、在实现销售后。
1、计算增值税:
借:应收账款(银行存款、现金)
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
2、计提附加税费:
借:税金及附加
贷:应交税费——应交城建税、教育费附加、地方教育费附加等
二、增值税减免后:
1、减免增值税:
借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入——补贴收入或税收减免
2、同时,减免附加税费:
借:应交税费——应交城建税、教育费附加、地方教育费附加等
贷:营业外收入——补贴收入或税收减免。
2019-10-21 17:45:06

借银行存款贷应交税费附加税,应交增值税
借应交税费附加税,贷税金及附加负数
2021-09-26 13:28:52

你们暂时可以用复印件做账。下边写个说明
2018-09-13 11:31:47

你好!这个如果是增值税专用发票可以抵扣
2018-06-21 18:00:47
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雷婷 追问
2019-05-20 14:21
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2019-05-20 14:23