- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个可以计入借银行存款 贷其他业务收入/主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-05-20 11:02:36

金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
小规模话不要()中三级科目。
2018-10-12 14:32:00

您好
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税——减免税款
贷:管理费用
2019-05-25 09:16:46

你好,同学。你当时计提了吗。如果计提冲减当时计提的;如果没计提,2)收取配件款:
借:库存现金
贷:主营业务收入/其他业务收入(视执照上的经营范围而有所不同)
且,
借:主营业务成本/其他业务支出(须与确认的收入类型相匹配)
贷:原材料-配件
2021-05-19 10:03:03

您好
借:应交税费——应交增值税——减免税额
贷:管理费用
2019-05-16 09:33:53
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