您好,因社保调整,补去年的金额。这个应该怎么记账 问
这个借以前年度损益调整。贷应付职工薪酬-社保。 答
写会计分录科目答案 问
你这个重新提问吧。带上其他条件。 答
老师,我们销售的产品,有应税产品和免税产品,主营业 问
你好,同学 是的,这些费用都能抵扣的 答
利息可以开专票吗? 问
你好,可以开专票的,但是没法抵扣的 答
老师这题知道怎么算了,但是不理解麻烦老师说说下 问
同学你好,交易费用10万元是另外支付的,计入投资收益。 答
请问,公司购买设备10万,分三次付款,三次开发票。第一次预付2万,发票开了两万,第二次付了6万,同时设备到货,只开了6万的发票,第三次付的尾款收到发票。三次付款收发票中间都是间隔了好几个月,能说详细一些吗,小白一个,谢谢
答: 怎么做账务处理呢
一般纳税人企业,购进的生产用固定资产117万含税,分三个时间付款,第一次是预付30万,借预付30,贷银行30,第二次付款40万时收到70万的发票,第三次付款47万的同时收到47万元的发票,第二次付款和第三次付款时的分录如何做
答: 一台固定资产117万含税,分两次收到专票,可以的吗,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问比如我们购买设备预付款供付款三次,第一次付5万,第二次付5.17万,前两次做的预付款,第三次付1.13万(暂未入账)。总金额为11.3万。但是在第二次付款后设备使用了做了暂估。借固定资产10万(不含税),贷预付账款5.17万,应付账款4.83万。现在付余款不知道怎么做了,没有收到发票。还是说暂估分录错了,要怎么调整
答: 借,应交税费~增值税~进项税额1.3
小小小 追问
2019-05-19 20:34
俞老师 解答
2019-05-20 04:15
小小小 追问
2019-05-20 13:45
俞老师 解答
2019-05-20 18:44