送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-18 16:46

您好
年末需要把转出未交增值税结平

i-cat 追问

2019-05-18 16:48

老师,请问怎么结平,分录怎么做

bamboo老师 解答

2019-05-18 16:49

借 应交税费~应交增值税~销项税额
应交税费~应交增值税~转出未交增值税
贷 应交税费~应交增值税~进项税额
应交税费~应交增值税~转出未交增值税等

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您好 年末需要把转出未交增值税结平
2019-05-18 16:46:14
不用,这个明细科目的余额年末再清,转出未交增值税这个三级科目是有借方余额的,未交增值税这个是贷方余额。进项大于销项表示有留抵不需要做结转
2017-04-28 06:41:36
同学你好,年底互转一下就清零了
2021-09-09 20:42:51
您好,月末时,进项,销售项的余额结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。当月把进项,销项,转出未交增值税,三个明细科目的余额结平,或者年底结平都行。
2018-06-02 16:40:29
是的 你把进项和销项结转到转出未交增值税就可以没有余额了
2020-11-28 20:21:16
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