老师。我平时的账务没有做增值税,只是月末计提当月应交增值税。下月缴费。这样的操作导致转出未交增值税一直有余额。这种操作是不是有问题?
i-cat
于2019-05-18 16:45 发布 639次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-18 16:46
您好
年末需要把转出未交增值税结平
相关问题讨论

您好
年末需要把转出未交增值税结平
2019-05-18 16:46:14

不用,这个明细科目的余额年末再清,转出未交增值税这个三级科目是有借方余额的,未交增值税这个是贷方余额。进项大于销项表示有留抵不需要做结转
2017-04-28 06:41:36

同学你好,年底互转一下就清零了
2021-09-09 20:42:51

您好,月末时,进项,销售项的余额结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。当月把进项,销项,转出未交增值税,三个明细科目的余额结平,或者年底结平都行。
2018-06-02 16:40:29

是的
你把进项和销项结转到转出未交增值税就可以没有余额了
2020-11-28 20:21:16
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i-cat 追问
2019-05-18 16:48
bamboo老师 解答
2019-05-18 16:49