2月企业购买货款钱已经支付发票已经开具,但是三月才受到发票。企业三月将发票登记入账月末结账。结账后发现企业银行存款余额与电子银行存款余额不一致,因为2月付的款计入了3月的银行存款,现在该怎么办
贪玩的小伙
于2019-05-18 15:24 发布 1414次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

你好,那个叫未达账项,不要紧的
2019-05-18 15:52:16

没有发票可以做账,汇算清缴调增
2019-11-08 16:07:40

借:财务费用-手续费 贷:银行存款
2020-07-11 11:38:09

按银行账户余额做,不一致你需要去查为啥不一样,不能这么直接就做营业外收入了
2019-07-31 14:24:52

这个只能在本年进行补做账务处理
2020-03-25 11:01:26
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