2月企业购买货款钱已经支付发票已经开具,但是三月才受到发票。企业三月将发票登记入账月末结账。结账后发现企业银行存款余额与电子银行存款余额不一致,因为2月付的款计入了3月的银行存款,现在该怎么办
 
- 贪玩的小伙 - 于2019-05-18 15:24 发布 1437次浏览 
-  送心意
                                                     暖暖老师 职称: 中级会计师,税务师,审计师 
相关问题讨论
  
 你好,那个叫未达账项,不要紧的
 2019-05-18 15:52:16
 
 没有发票可以做账,汇算清缴调增
 2019-11-08 16:07:40
 
 借:财务费用-手续费      贷:银行存款
 2020-07-11 11:38:09
 
 您好!你先进行整体的盘点,然后有些什么科目有数据就先用那些科目。以后再添加
 2016-12-27 10:07:29
 
 你好,你是什么原因产生的差额
 2020-05-29 14:56:28
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