请问老师,单位有一笔应付款,2018年应该用往来款支付的,错用财政拨款支付了,2019发现应付款中还余这笔款项,现在应该怎么调整啊
炙热的荷花
于2019-05-17 20:28 发布 693次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好,用负数把错误的冲减,然后按正确的做
2019-05-17 21:11:50

借:应付账款 贷银行存款
2021-11-18 19:40:42

你好!转营业外收入就可以
2020-12-14 13:19:50

你好,调整分录,借:其他应收款——经营部 100000 其他应付款——卫 —100000
2019-12-28 15:47:58

您好,你本来要计入其他应收款?
2022-11-10 21:43:55
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